Descripción del puesto

Desarrollar la matriz de riesgos y los planes de control asociados para las operaciones del país, así como asesorar a los líderes en la definición de las políticas internas, siguiendo los lineamientos del marco de referencia de control interno COSO ERM y Normas Internacionales de Auditoría Interna, con el fin de asegurar la eficiencia y eficacia de la operación mediante la mitigación de los riesgos operativos y financieros.

  • El testeo de controles, pruebas complementarias de auditoría y análisis de estados financieros de conformidad con el plan de Auditoría Interna para detectar riesgos y oportunidades de mejora en los procesos de las unidades del negocio y empresas del grupo.
  • Los procesos, ponderando riesgos, estableciendo controles, revisando políticas y procedimientos y elaborando programas de auditoría.
  • Los hallazgos de auditoría con los responsables directos, para gerentes N-2 y N-3.
  • Los informes de auditoría Interna.
  • Las reuniones de retroalimentación sobre resultados de ERM y seguimiento a las recomendaciones con los responsables.
  • Y reportar posibles fraudes, irregularidades y actividades no conformes, y proponer soluciones.
  • Con el área de control interno y líderes de funciones corporativas la implementación de políticas.
  • Debe visitar los sitios de trabajo (sedes, centros de distribución), a nivel nacional.

Requisitos

  • Título universitario en Contabilidad, Finanzas o Administración de Empresas, preferiblemente con especialización en auditoría.
  • Legislación fiscal
  • COSO ERM – Enterprise Risk Management
  • Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
  • Normas ISO
  • Normas Internacionales de Auditoría Interna (NIAS)


Beneficios

  • Salario Base
  • Seguro de Vida
  • Seguro de salud
  • Tarjeta de Combustible para desplazamiento, mensual.

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